Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Du tolkar det rätt, det är den del av långfristiga skulder som inte ska betalas förrän om 5 år eller senare räknat från bokslutsdagen.
Det är ingen moms på porton och dessa kuvert är väl förfrankerade så det torde vara anledningen till att ingen moms ingick.
Hejsan! Du har möjlighet att lägga till momskod på konton i kontoplanen i Visma eEkonomi, är det ett befintligtkonto som ska beröra moms och rapporteras i momsdeklarationen har kontot oftast redan rättmomskod kopplad till sig automatiskt. Om du går till Inställningar - Kontoplan och söker på till exempel konto 2611 -Utgående moms på försäljning inom Sverige, 25% så ser du längst ut till högeratt kontot har momskod 10 kopplad till sig. Du kan också lägga till/ ändra momskod på befintliga konton genom att klicka på kontot i kontoplanen - Redigera och du får även valet att lägga till momskod om du skapar nya egna konton. Vad det gäller utskrifter så går de flesta att få i stående format, till exempel balansräkning eller resultaträkning. Blir dessa liggande när du skriver ut dem så får du kontrollera inställningen i din skrivare. Det finns undantag och vissarapporterbli liggande, men det kan också bero på dina inställningar i programmet i dem fallen. Om vi tar rapporten Verifikationslista som ett exempel så kan denna både bli liggande och stående, det beror på hur många kolumner som ska få plats på utskriften. Under Inställningar - Företagsinställningar - Bokföringsuppgifter kan du välja om du vill använda transaktionstexter på dina bokningar eller ej. Väljer du att ha med transaktionstexter så blir detta en egen kolumn på rapporten Verifikationslista och då blir denna också en liggande rapport då alla kolumner annars inte får plats på en rad. Ha en fin dag! /My
Tack, nu blev det lättare att se varför du får ett felmeddelande. Om jag kollar på följden på de tre första årenså kan dessa inte riktigt dessastämma med verkligheten tänker jag, det är dessa datum programmet reagerar på och som du behöver ändra. Om du till exempel kollar på det förstaåret längst ut till höger så börjar det 2016-12-03 till 2017-12-31, men nästa räkenskapsår börjar redan 2017-12-03 vilket innebär att datumen mellan den 3:e och 31:a december 2017 ligger på två räkenskapsår och det får det inte göra. Om ditt första räkenskapsår är 2016-12-03 och slutar 2017-12-31 så innebär det att nästkommande år ska börja2018-01-01. Om du går till Visma eEkonomi - Inställningar - Räkenskapsår och IB, ligger räkenskapsåren felaktigt här också då? Om du har korrekt information där så ändrardu datumen manuellt i årsredovisningsmodulen bara. Du går tillÅrsredovisning-Förvaltningsberättelse-Flerårsöversiktoch ändrar året i de upplåsta rutorna. /My
Hejsan! Ja det kommer bli två verifikationerskapade när detta bokförs. Däremot så finns det en smidig hantering för det om du bokför via Kassa och bankhändelser, jag lägger in en lösning steg för steg nedan. 1. Gå till Kassa och bankhändelser - leta upp bankhändelsen som gäller betalningen - Matcha. 2. Välj bokföringshändelsen Inbetalning från kundfaktura och välj rot-fakturan i listan. I rutan för Betalt belopp ändrar du till det belopp som ska gälla inbetalningen på kundfakturan, du får då upp en avvikelse på resterande summa och det lägger sig nere i hörnet underBelopp kvar att stämma av. 3. Välj Ny bokföringshändelse för att bokföra resterande belopp. Välj bokföringshändelsen Övrig insättning och inkomsttypen Egen kontering ochkontera resterande belopp på önskat konto. Därefter bör Belopp kvar att stämma av vara noll och du kan Bokföra händelsen. Det skapas nu två verifikationer per automatik, en knuten till kundfakturan för rot och en för bokningen till skuldkontot. Du kommer också kunna skapa filen till SKV som vanligt efter registreringen. Känns något oklart får du gärna återkomma! 🙂 /My
Awesome