Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 

tiscan
MEDLEM

Omföring av ingående balanser på kapitalkonton?

tiscan_0-1770807260433.png

 

Hej! Jag vet att jag ska kreditera det som är plus, och debitera det som står som minus, men sen då? vad gör jag med konto 2010?

5 SVAR 5
tiscan
MEDLEM

Är detta rätt gjort?

 

tiscan_0-1770807794603.png

 

tiscan
MEDLEM

@Joachim E @LW - In Blue Accounting  kanske kan hjälpa?

Som jag ser det, har du lagt över allt från 20xx till 2010 per den första januari 2026 och det är korrekt. Allt ska samlas där. Som du ser är alla kontosaldon noll nu, förutom 2010 där allt balansserats upp mot. Helt korrekt!

 

Mvh Lena

Så det är bara att köra in den som jag gjort i Visma? 🙂

Raderat