Hej,
Jag bokade bort utbetalningar för den 2/2 skrev ut journal och godkände så det fördes över till bokföringen innan jag kom på att jag ju inte avslutat januari utan har lite leverantörsfakturor som har fakturadatum i januari som ska läggas in och bokföras. Vilket nu betyder att jag har en verifikation med februari datum och sen kommer få fler i januari efter den. Hur rättar jag enklast till det? Hoppas jag förklarat tydligt nog annars bara ställ följd frågor.
Hoppas på svar.
/CarinA