Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

OK, tack för förtydligandet och ursäkta min tidigare oförståelse. Artikellistan som förklaras på sidan ovan är den som redan finns i programmet under Utskrifter - Register - Artikellista. De rapporter som är nedladdningsbara på sidan är sådana som inte kommer med installationen av programmet. Dessvärre går det inte att kopiera den rapporten för redigering i Rapportgeneratorn och vi kan därför inte heller göra den tillgänglig för nedladdning. Detta beror på att de rapporter som kommer med installationen av programmet inte är skapade via rapportgeneratorn. Du har möjlighet att skapa en helt ny rapport som innehåller ungefär samma uppgifter som programmets artikellista. Det kan du i så fall göra under Arkiv - Mallar/Rapportgenerator - Rapportgenerator. Då kan du själv välja vilka uppgifter som ska visas i listan, men tyvärr kan du alltså inte utnyttja möjligheten att utgå från programmet artikellista.
Hej hej!Det finns två olika funktioner för att skapa en periodisering i Administration. Antingen direkt vid registrering av en leverantörsfaktura eller manuell verifikation, eller genom att skapa en konteringsmall.Det passar nog bäst att skapa en konteringsmall i och med att det redan är bokfört nu. Hur du skapar en sådan mall kan du läsa mer om här:Skapa konteringsmall för periodisering/fördelningOm du fastnar på något eller har följdfrågor får du gärna återkomma här.
Hej hej!Eftersom du lyfter utgående moms nu utgår jag ifrån att du bokade tillbaka den och även omsättningen via en momsredovisning då det blev en konstaterad kundförlust.Anledningen till att du får en avvikelse nu är att konto 3950 har momskod 42 (momsfri försäljning) som standard. Du behöver alltså byta momsrapportkod till 05 - Momspliktig försäljning 25%. Då kommer momskontrollen gilla den utgående momsen bättre när det finns en motsvarande omsättning.Om något är oklart får du gärna återkomma här igen.
Hej! Skapar du dina fakturor direkt eller skapar du dem via Order? När du direkt skapar en ny faktura sätts både fakturadatum och leveransdatum till dagens datum. Du kan ändra antingen i huvudet på fakturan eller på varje artikelrad. Skapar du fakturor från order används leveransdatumet som angivits på ordern. Du kan i en malländring göra inställningar för att leveransdatum inte ska skrivas ut om det är vad du önskar.
Hej! När du står på leverantören har du en utskrift som heter Leverantörsskulder. Du kan välja att sortera utskriften på leverantörsnamn eller leverantörsnummer eller göra urval på en viss leverantör. Sätter du en markering i rutan Kolumn för belopp i utländks valuta får du en kolumn för det utländska beloppet. Kan detta funka för dig?