Om du måste registrera din betalning via banken så är alt 1 ett bra sätt. Men vill du få eEkonomi att skicka en fil till banken; då använder jag proforman som faktura (när originalet kommer så sätts den i verifikationspärmen med proformans ver. nummer).
... Visa mer
Du registrerar fakturan mot leverantörsskulder, 2440, och betalningen regleras sedan mellan 2440 och 1930. Ett tips lägg in fakturor direkt så är det gjort, när sedan betalningen är gjord kommer den "in i " bokföringen
... Visa mer
Faktura eller kontantmetoden ställs in i Inställningar - Företagsinställningar Under Inköp - Bildunderlag laddar man upp pdf (vanligast när man får dom mailade) eller bildfiler. När sedan programmet skall tolka bilderna så är det bra om man lägger upp leverantörerna i registret (kan också göras direkt via kopplingen av bilden). I början är nog systemet lite trögt (svårt att tolka) men det blir mer och mer adaptivt. Vissa pdf måste jag öppna lokalt och spara ner, detta gäller speciellt från utländskt kommande leverantörer.
... Visa mer
Om man gör en order så kan man göra artikel och lägga t.ex. 4 st och delfakturera 1 del i taget. Man får då tyvärr ett nytt ordernummer på restordern som skapas när man levererar 1 st (av 4)
... Visa mer
När utbetalningen är gjord och den skall avstämmas så gnäller programmet alltid att det är ett avvikande datum.
Jag anger det datum som utbetalningen skall göras på två ställen så varför gnälls det?
... Visa mer
Har råkat ut för samma sak flera gånger ( t.ex. en leverantörsfaktura med många rader, typ kort-faktura), det är ju svårt att se när man är utloggad. Programmet är igång men det är ju inte alltid det uppdaterar mot server så därför kan det bli "time out" och utloggning
... Visa mer
1 under försäljning; där skapar du kund och även faktura. Samt artikel som beskriver att det är en tjänst 2 när det gäller resetjänster så kan inte jag svara på det. Många olika regler (Skatteverket) 3 Du behöver kundens VAT-nummer, kontroll av att det är riktigt gör du här: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/#/vat-validation
... Visa mer
Är det varor som skall redovisas så skall det göras varje månad, se info från Skatteverket: Redovisa per månad eller kvartal Du ska lämna en periodisk sammanställning för varor: varje kalendermånad tjänster: varje kalenderkvartal både varor och tjänster: varje kalendermånad. Detta gäller oavsett när du ska lämna din momsdeklaration.
... Visa mer
Uttaget från banken kommer in i eEkonomi som en bankhändelse, välj då "Betalning av leverantörsfaktura" och plocka upp fakturan från listan Sedan är ju detta ett gammalt problem som Visma borde löst för läänge sedan
... Visa mer
Hej, ja ett väldans bök om man missar krysset... Och mer och mer fakturor tolkas numera som kvitton eftersom mer och mer fakturor måste laddas ner från någon hemsida
... Visa mer
Jag vet inte om det är ngt speciellt med SEB, men det normala är du lägger upp leverantören i eEkonomi med alla uppgifter, VAT och bank. Registrera fakturan i eEkonomi och sedan gör bankkopplingen resten gentemot banken
... Visa mer