Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Jocke W När det gäller bilförmån så har vi ett fel för tillfället i Visma Lön Direkt som rör bilförmån och återkommande lönerader. Läs mer om det här. Detta innebär att du får lägga till lönearten Bilförmån direkt på lönebeskedet tills vidare. För drivmedelsförmånen är det både Drivmedelsförmån och Drivmedelsförmån upphöjt värde som du ska använda. I Visma Lön Smart och Visma Lön 300/600 anger man 1,0 respektive 0,2 i antal och sen totala marknadsvärdet för det förbrukade drivmedlet, och det är samma hantering även i lönetjänsten Visma Lön Direkt. Så här är beskrivningen på lönearten i Lön 600 och jag tar med den här då den förklarar på ett enkelt och bra sätt: "Vid tjänstebilskörning, med helt fritt drivmedel betalad av arbetsgivaren, utgår ett förmånsvärde på privatkörning med 1,2 * marknadsvärdet av förbrukat drivmedel. Arbetsgivaravgifter beräknas på förmånsvärde 1,0 och beskattning sker. " Exempel på hur man kan lägga in bilförmån 5000 kr och marknadsvärde för förbrukad el 3000 kr på lönebeskedet: Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna
Hej @almberg1972 Välkommen som ny forummedlem. För att fakturan ska bli registrerad som betald måste den matchas mot en betalning eller kreditfaktura. De bankhändelser som programmet med säkerhet kan stämma av mot kund- och leverantörsfakturor bokförs direkt och visas under Periodens bankhändelser. Ser du händelsen där? Programmet använder OCR-nummer, betalt belopp och förfallodatum för att matcha fakturor mot betalningar. När både OCR -nummer och beloppet stämmer med fakturauppgifterna bokförs transaktionen automatiskt. Om det inte stämmer till 100 % föreslås en matchning som du får bekräfta eller ändra. Matchning sker oavsett om du har bankkoppling med automatisk hämtning av kontoutdraget, kopierar och klistrar in kontoutdraget från din internetbank eller registrerar bankhändelser manuellt. I de flesta fall klarar programmet att matcha inbetalningar för fakturor, men om en kund t.ex. har avrundat beloppet eller delbetalat en faktura får du matcha bankhändelsen manuellt. I hjälpaavsnittet Matcha inbetalning manuellt hittar du exempel och tips på hur du matchar och bokför några vanligt förekommande händelser. Vill du att vi ska koppla upp och visa dig i ditt program är du alltid välkommen att ringa vår kunniga support. Ha en fin dag /Tinna
Hej,Toppen, jag tror jag förvirrade bort mig :)! Jag har en sådan verifikation, så då ser det nog bra ut.Tack för hjälpen!
Hej,Tack för infon, avvaktar och ser om den kommer fram 👍/Mvh Rasmus
Hej @andfoo Välkommen som ny forummedlem. Det löser du bäst i Visma Ekonomiöversikt som jag ser att du har tillgång till redan. Du anger budget som "huvudbudget" (i listan där du har dina budgetar)Klicka dig in på resultatrapporten.Klicka på fliken "månad"Klicka på kugghjulet högst upp i högra hörnet. Här bestämmer du nu vilka "rubriker" du vill ha i rapporten - drag n drop exempelvis " budgetavvikelse" med mera.Du kan även ställa in " utfall t.o.m." i översta vänstra hörnet när du tittar på rapporten i Ekonomiöversikt. Har du några följdfrågor eller vill ha hjälp att göra dessa inställningarna är vår kunniga support rätt väg att gå. Välkommen att kontakta supporten./Tinna
Awesome