Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Sampletekk1!För att få en korrekt lönespecifikation så kan du följa vår skrivna hjälp om beräkna och registrera sjuklön. Mitt tips är annars att du uppgraderar till Visma Lön Smart så att du får hjälp med sånna här beräkningar framöver.Exempelvis dåBruttolön: 42 857 krKarensavdrag : - [Belopp] Sjukavdrag (dag 1-14, 100 %): - [Belopp]Sjuklön (dag 1-14, 80 %): + [Belopp] Sjukavdrag (dag 15-180, 100 %): - [Belopp]För att beräkna beloppen i karensavdrag, sjukavdrag och sjuklön används följande formler: Karensavdrag :Karensavdrag per timme x Antal karenstimmar Belopp = - 0.8 x ([Månadslönen x 12] / [52 x genomsnittligt antal arbetstimmar per vecka]) x (0.2 x genomsnittlig veckoarbetstid) Sjukavdrag (dag 1-14, 100 %): Belopp = - ([Månadslönen x 12] / [52 x genomsnittlig veckoarbetstid]) Sjuklön (dag 1-14, 80 %): Belopp = 0.8 x ([Månadslönen x 12] / [52 x genomsnittlig veckoarbetstid]) Sjukavdrag (dag 15-180, 100 %): Belopp = - ([Månadslönen x 12] / 365) Om du blir osäker så är du varmt välkommen att återkomma eller kontakta vår support. 🙂// Anton
Hej @Fd medlem och varmt välkommen till vårt forum! I dagsläget finns det ingen sådan funktion utan endast notiser inne i Visma eEkonomi, men vi tar gärna emot det som ett förbättringsförslag. Det gör du under Feedback och förslag längst ner till vänster i programmet. Då kommer de direkt till vår produktutvecklingsavdelning som tar hand om önskemålet. Ha en fortsatt fin dag! // Anton
Hej @Fd medlem Välkommen som ny forummedlem och tack för att du kontaktar oss.Vi ser gärna att du skickar in dina önskemål och förbättringsförslag till oss under Feedback och förslag längst ner till vänster i programmet. Då inkommer de direkt till vår produktutvecklingsavdelning som tar hand om era önskemål.Tack för att du delar med dig av dina tankar och ger oss feedback på hur vi kan bli bättre.// Anton
HejDu gör precis som du själv skriver att du skapar både en ny artikelkontering och en artikel för förskott.När du sedan skall skapa din RUT faktura så gör du den precis som vanligt med ett undantag och det är att du lägger till en minusrad med förskottet.Bifogar bilder på hur det både artikelkontering, artikel och fakturan kan se ut.Artikelkonterngen. Artikeln När sedan den nya fakturan skapas så fyllre du i det på följande sätt. Då kommer förskottet bokas bort när fakturan bokförs/Matchas. Hoppas att detta skall ge klarhet i hur du kan hantera förskott. Har du någon följdfråga eller om något vr oklart är du välkommen att återkomma./Joachim
Om du vill göra detta är det enklaste att i internetbanken registrera betalningar för varje månad för hela året. F-skatten är ju inte en kostnad så det vore fel att hantera betalningar som leverantörsfakturor. Betalningen ska ju bara bokföras mellan skattekontot och bankkontot.
Awesome