Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Du har med all sannolikhet klippt och sminkatdig innan du startade ditt företag.så det är inget som är relaterat till din faktiska business.De gånger jag kan tänka mig att du kan dra av vore specialevent som du arrangerat som kräver specialsmink och frisering...resten är på egen risk.
Hej Anna,Om du markerar fakturan och väljer Öppna så ser du hur fakturan är Skapad typ utskriven som pdf eller Skickad till e-post och den e-postadress fakturan skickades till.Ha en fin dag och återkom gärna om du har fler frågor/Susan
Varmt tack! Detta var en "ny värld" för mig med omvänd skattskyldighet. Men nu har jag läst på lite och inser att jag i högsta grad kommer bli berörd av den. Stort tack för ditt engagemang 3pa2. Jag känner mig klar med frågan nu - i alla fall tillsvidare.
Hej!Om både debetfakturan och kreditfakturan låg på 20161231 så är det inga problem. Är 20161231 en låst period i ditt program? Är den det bör du vid kvittningen fått ett meddelande som säger; Fakturans datum ligger i en låst period. Dagens datum förslås som verifikationsdatum.Det enda som händer är egentligen att kvittningsverifikationen hamnar på ett datum i 2017. Var det själv kvittningsverifikationen som hamnade på 2016 som du korrigerade? Det som händer med en faktura när man kvittar den är att den lägger sig med status Betald under Alla leverantörsfakturor, så är det det du menar så kommer du fortfarande se fakturorna där under.Dessa två utlandsinbetalningar, har du bokfört dom manuellt eller hur har du gjort med dom? Om det finns matchande kundfakturor under Försäljning - Kundfakturor bör du bokföra inbetalningarna mot dessa viaKassa och bankhändelser. Är fakturan skapad i en annan valuta än SEK kan du under Kassa och bankhändelser bocka i Utlandsbetalning just för att programmet då sköter bokföringen av eventuell valutavinst/förlust./Moa
Hej,Det du först måste göra är att kolla IB i dataprogrammet 31/12 2016 mot kontoutdrag från banken 31/12 2016.Sen får du göra samma sak med dataprogrammet 31/12 2015 mot kontoutdrag 31/12 2015.Sedan 2014 osv - tills du hittar när det var samma.Sedan får du gå igenom varje post på bankens kontoutdrag efter det datumet och bocka av att alla transaktioner på kontoutdraget är bokförda på bankkontot i dataprogrammet.De verifikationer som eventuellt bokats på ett annat balanskonto (egna uttag?) måste du då bokföra till bankkontot istället.Om jag vore du skulle jag låta någon med goda bokföringskunskaper titta på detta. Det borde inte ta jättelång tid om du har ordning på dina papper och inte världens största bolag :-).//Tina
Awesome