Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Vill du tycka till om utformningen av knapparna Matcha och Bokför i Kassa- och bankhändelser?
Hej @KalleKNär du säljer via VOEC ska försäljningen inte komma med i den svenska momsrapporten eftersom momsen istället redovisas till norska staten. För att få detta rätt i både faktura och bokföring behöver du lägga upp en särskild artikelkontering. Så här gör du: Gå till Inställningar - Artikelkonteringar - Ny artikelkontering för VOEC‑försäljning.Välj vilket försäljningskonto som ska användas vid fältet Redovisas ej på momsrapporten, t.ex. ett separat konto för VOEC‑försäljning (många använder t.ex. 3058 eller ett eget konto i 30‑serien för att särskilja denna försäljning). När artikelkonteringen är skapad: Gå till artikeln som ska användas på fakturan (t.ex. din produkt eller fraktartikel).Välj den artikelkontering du skapade för VOEC på artikeln. När du sedan skapar fakturan till kunden i Norge och använder denna artikel kommer försäljningen bokföras på det konto du valt och den tas inte med i momsrapporten. Hoppas detta hjälper och om du vill att vi visar i ditt program så ring oss på 0470-70 60 00.
Hej @David___ Det går absolut att arbeta med budget i Spiris även om bokföringen är mer detaljerad än budgeten, men i standardbudgeten följer budgeten normalt kontoplanens nivå (alltså ett värde per konto). Därför kan det bli lite begränsat om du vill lägga ett gemensamt budgetvärde för flera konton, som t.ex. 3010, 3011 och 3012. Ett sätt att lösa detta är genom tillvalet Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, där det finns bättre möjligheter att arbeta mer flexibelt med budget och uppföljning. Jag skulle rekommendera att du börjar med att ringa vår support så att du kan få rådgivning utifrån hur du vill arbeta med budgeten i just er förening. Då kan de guida dig till den lösning i Spiris som passar bäst. Du når supporten på 0470-70 60 00 - Välkommen!
Fast det här måste ju bara finnas. Det här är något ni får lösa omgående, inte bara ta som en synpunkt.
HejNi börjar med att ta reda på vilket motkonto som användes i de dubbla verifikationerna. Sen använder ni det kontot när ni bokar bort 7990.Om de dubbla verifikationerna bokades:Debet 7990 XkrKredit 1930 Xkrså blir bortbokningen:Debet 1930 XkrKredit 7990 XkrJag antar att ni kan boka bort på totalnivå dvs saldot på konto 7990.Vänliga hälsningarRoffaK
Awesome