Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Tack, ska testa om det händer fler gånger
HejOm det gjorts en kvittning av faktura mot kreditfaktura så borde dessa två poster tillsammans bli noll. Bara att det skett i två olika år.I 2023 debiterades 1510 och i 2024 krediterades samma summa vilket då borde ge saldot noll när det gäller dessa två fakturaunderlag.Så det borde inte vara dessa händelser som orsakar ett minusbelopp på 1510.Är balanserna uppdaterade mellan 2023 och 2024?/Joachim
Hej @Hugo W I tjänsten Visma Lön Direkt har du inte möjlighet att arbeta på det sättet men ett tips är att du skaffar ett löneprogram såsom webbaserade Visma Lön Smart om du vill bokföra anställdas löner på resultatenheter och projekt. Läs mer om hur det fungerar i hjälpavsnittet Bokför anställdas löner på resultatenheter och projekt. Om du vill veta mer om Lön Smart rekommenderar jag att du slår en signal till våra kunniga support så berättar vi gärna mer. Trevlig helg! /Tinna
Intressant tråd. Har själv påtalat detta sedan det blev möjligt med koppling/integration till skattekontot. Jag hanterar inte lön varje månad, men vill minnas nu att jag "av misstag" matchade transaktioner från skattekontot gällande arb g avg och lönskatt mot en arbetsgivardeklaration så de blev avbockade, men ingen dubbel verifikation skapades.Det är dock inte helt pedagogiskt och inte heller logiskt gällande flödet.Vill man att arbetsgivardeklarationen, som idag då automatiskt bokas mot 1630, ska stämma i datum, så måste man göra deklarationen typ den 12:e - eller datera fram verifikationen. Men det känns ju inte bra i ryggmärgen att leka med datum framledes.Dessutom är ju flödet - när det var manuellt - två steg. Man gör deklarationen i steg ett och betalar i steg två (ja steg tre drar Skatteverket pengarna från skattekontot och 27-kontona nollas).Arbetsgivardeklarationen borde ligga "preliminärt" ungefär som en faktura (om kontantmetoden bredvid - eller bokförd i fakturametoden), men utan bokning på 1630. Sedan när dragningen är gjort på Skatteverket och man får in bankhändelsen, så matchar man den och först då, bokas 1630.Det vore mer logiskt.Det finns säkert flera lösningar som är bra, om ni och era produktutvecklare funderar - men vad som helst, så att det blir mer logiskt och följer det rätta flödet!MvhPeter
Hej @Camilla1973 Välkommen som ny forummedlem. Om du har lagt upp ett företagskonto med bokföringskonto 1937 så ska det kontot finnas med i listan under Kassa- och bankhändelser. Därifrån kan du sedan matcha händelserna som hör till konto 1937. Observera att du inte kan byta mellan företagskonton under en pågående matchning, utan måste utgå från rätt konto från början. För att undvika missförstånd rekommenderar vi att du slår oss en signal så kan vi visa dig direkt i ditt program. Välkommen att kontakta supporten. /Tinna
Awesome