Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @Binmarv Jag tolkar det som att du inte har någon integrationen aktiverad mot Zettle utan att du bara vill bokföra i samband med att pengarna kommer in på företagskontot.Först och främst vill jag tipsa dig om en väldigt smidig lösning som jag är säker på att du kommmer att gilla. Om du har ett Zettle-konto kan du integrera det med Visma eEkonomi Smart. Med integrationen kommer din Zettle-försäljning automatiskt bokföras dagligen. Allt du behöver göra för att komma igång är att välja vilka bokföringskonton som transaktionerna ska bokföras på och godkänna att Visma eEkonomi Smart hämtar uppgifter från ditt Zettle-konto. Läs mer i hjälpavsnittet Aktivera integration mot Zettle by PayPal I hjälpavnittet Registrera utbetalning från Zettle kan du läsa hur du sedan matchar själva utbetalningen från Zettle om du har integrationen. Åter till dina frågor 🙂 Enligt ditt första exempel tolkar jag det som om du fått in en summa på företagskontot (Paypal) och denna ska du nu matcha för att bokföra själva försäljningen via Zettle. Det gör du genom att välja Matcha - Övrig insättning - Egen kontering för att registrera försäljning och moms (totalsummorna) och även avgiften. Jag får inte riktigt ihop beloppen i ditt exempel, men titta på vårt exempel nedan där vi visar att du skulle fått in 1773 kr, sålt för 1800 kr inkl moms och Zettle har tagit en avgift på 27 kr. Det andra exemplet från SIE-filen är bara en överföring av pengarna från ett konto till ett annat. Här behöver du kolla om själva försäljningen, momsen och avgiften är bokförd i en annan verifikation och annars får du göra den manuellt.Hoppas detta hjälper dig och om du har några följdfrågor eller vill att vi visar dig i programmet är du alltid välkommen att kontakta vår kunniga support. Ha en fin dag/Tinna
Hej @Ted1997 Välkommen som ny forummedlem. Du kan inte ta bort fakturor i något av våra program oberoende av om du redovisar enligt kontantmetoden eller faktureringsmetoden. I Visma eEkonomi finns istället funktion för att ångra faktura. Fakturor som du har skapat kan ha skickats till din kund oavsett om de är bokförda eller inte i programmet. Om du skulle haft möjlighet att bara ta bort fakturan så skulle det ha kunnat vara ett felaktigt underlag som skickats till din kund. Därför bör alla underlag alltid bokföras för att det ska kunna vara spårbart i programmet enligt god redovisningssed. Ha en fin dag och välkommen tillbaka till forumet framöver. /Tinna
Det som händer är att fakturan bokförs som kundfordran genom en manuell verifikation och du konterar försäljning och moms direkt på respektiva huvudbokskonto. Du kan koppla in en bild eller pdf-fil av fakturan som underlag. När du sedan matchar inbetalningen kan du matcha den mot rätt faktura så att den markeras som betald.Om du enbart har fakturorna i det andra systemet och tar ut SIE-fil därifrån kommer det bara att skapa bokföringstransaktionerna, fakturorna kommer nog inte in som obetalda kundfakturor som de gör om du skapar reskontraföringen manuellt. Men här är jag osäker - antingen kan du testa på en enskild faktura eller kontakta supporten och fråga hur det blir.
Toppen, det gick att lägga till momskoden på 5420😀Tack för hjälpen!//Louice
Hej @FrökenBergqvist Välkommen som ny forummedlem. Denna typen av ärenden är jättesvåra att lösa via forumet i och med att vi inte ser dina inställningar i programmet. När du skapar en leverantör i Visma eEkonomi, ska du välja rätt valuta i samband med detta. Om du behöver ändra valutan för en befintlig leverantör, går du till Leverantörer, väljer den aktuella leverantören och klickar på Redigera. Detta har du redan bra koll på och därför rekommenderar jag att du hör av dig till supporten så får vi kika på hur det ser ut hos dig. Välkommen att kontakta supporten /Tinna
Awesome