Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej @anna__44! Det du kan göra i detta fallet är att registrera en inbetalning på den andra fakturan som vanligt. När du har gjort det så skapar du upp en ny manuell verifikation och vänder på bokningen du gjorde för inbetalningen med k1930 och d2420 denna gång. Då blir både fakturan markerad som betald och konto 2420 nollas ut. Återkom om det dyker upp några funderingar. Ha en fortsatt fin dag! // Anton
Hej @Anette007! Kan det vara så att du har någon bankhändelse som inte är matchad under Kassa- och bankhändelser? Annars rekommenderar jag att du gör en kontoanalys, under Bokföring - Kontoanalys och jämför sedan med ditt kontoutdrag på banken. Slutligen hittar du var differensen beror på och får åtgärda det. Återkom om du har några frågor eller funderingar Ha en fortsatt fin dag! // Anton
Hej @Gunilla-57 Tack för att du hör av dig till oss i forumet. Jo du kan skicka betalningspåminnelse från Visma eEkonomi. I hjälpavsnittet Skicka betalningspåminnelse kan du läsa mer om hur du skickar betalningspåminnelse från Visma eEkonomi samt vilka olika alternativ du har att välja på. Du kan även använda dig av vår kostnadsfria tjänst Påminnelse direkt som du aktiverar under Tillval och Appar när du är inloggad i Visma eEkonomi. Ha en härlig dag och välkommen tillbaka till forumet //Tinna
tackar, provade incognito nu och då gick det
Hej @birgit68! Om du inte redan har lagt upp fakturan för mars månad på 2211kr så gör du det under Inköp - Leverantörsfakturor och sedan Ny leverantörsfaktura, fyller i Totalbeloppet (2211kr) och sedan Bokför. Sedan skapar du upp en ny leverantörsfaktura och bockar i Kreditfaktura, fyller i Totalbeloppet för fakturan (4421kr) och Bokför. När båda fakturorna är upplagda bör du ha en debetfaktura på 2211kr och en kreditfaktura på -4421kr. Det du behöver göra sedan är att kvitta dessa fakturor mot varandra. Det gör du genom att klicka på kreditfakturan och sedan Åtgärder och därefter klicka på Kvitta. Där väljer du upp debetfakturan och klickar sedan på Bokför. Sista steget är att skapa upp en Ny bankhändelse under Kassa- och bankhändelser för pengarna som sattes in på ditt konto. Där väljer du datum när pengarna kom in på kontot och fyller även i beloppet. Sedan klickar du på Matcha och väljer Betalning av krediterad leverantörsfaktura som Bokföringshändelse och sist plockar du upp kreditfakturan och klickar på Bokför. Om du har några frågor eller funderingar är du varmt välkommen tillbaka i forumet! // Anton
Awesome