Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej Sivoruth,Precis som Tomas skriver så kan du öppna den sie fil du har fått från din revisor i programmet anteckningar på din dator för att se vad filen innehåller och hur många händelser/verifikationer.Det är viktigt att filen endast innehåller de ombokningar som din revisor har gjort då slipper du riskera att få in dubbletter.Du kan läsa om hur man gör i »Importera bokföringsdata (SI- eller SE-fil)Ha en trevlig helg!/Cecilia
TACK SÅ HEMSKT MYCKET!!!
En upplysning och fundering;ett EU-VAT nummer gäller bara för elektroniska tjänster till privatpersoner, och här har alltså betalts AU$ 3.- som blir en kostnad
Hej CM,Precis som du skriver så skapar du en kundfaktura baserat på avräkningen underFörsäljning -Kundfakturor. När du ska bokföra betalningen så kan du lägga in enNy bankhändelseunderKassa- och bankhändelseroch matchar mot kundfakturan.Ha en fin dag!/My
Hej L8Larsson,När du råkar ställa in en kund med betalningsvillkor kortbetalning istället för 10 dagar netto så händer följande.1. När du skapar en kundfaktura till kunden så hamnar den under Alla kundfakturor istället för under Obetalda kundfakturor då det blir en betalningsbekräftelse istället för en faktura.2. Fakturan bokas mot konto 1510, kundfodringar men bokas därefter om mot konto 1580, fordringar för kontokort.3. Fakturan kan ej matchas på samma sätt som en "vanlig" faktura under Kassa- och bankhändelserNär jag ska matcha min faktura under Kassa- och bankhändelser så väljer du Matcha och som Bokföringshändelse väljer du Inbetalning från betalkort och sen under Välj händelser ska du då hitta din faktura i rullisten. Sen kan du klicka på Bokför.När du nu har ändrat på kunden så kommer det fungera precis som vanligt nästa gång.Ha en fin dag!/Cecilia
Awesome