Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej!Om du går in under Försäljning-Kundfakturor och markerar en faktura och väljer Öppna så har du information längst ner på fakturan hur den har skapats. Där får du information när den skapades och om den är utskriven som PDF eller skickad som e-post. Har du skickat den som e-post står det även till vilken e-postadress.Skulle det varit så att e-postadressen är ogiltig eller att fakturan av någon annan anledning inte har skickats iväg ska det visas med ett rött kryss.Hoppas detta kan hjälpa er en bit på vägen ialla fall 🙂Ha en fin dag!/Jenny
Önskar att man på kundkortet skulle kunna registrera flera refenser/referensnr hos kunden, och sedan välja referens när man skapar en ny faktura. Nu upptäckte jag dock att det gick ganska smidigt att utelämna referens på kundkortet och skriva in det direkt på fakturan. Sedan kopierar man denna faktura nästa gång man ska fakturera samma referens.
Hej Krattarina,1. För att kunna skapa en faktura med ROT- eller RUT behöver du först aktivera inställningen iInställningar - Företagsinställningar - flikenFaktureringsuppgifter.2. Gå tillFörsäljning - Kundfakturor - Ny kundfaktura - bocka i rutan förHusarbete och skapa upp din faktura med RUT- eller ROT.3. Du behöver sedan registrera inbetalningen på fakturan på det datumet som kunden betalade sin del för att kunna exportera en fil på det som du kan läsa in på Skatteverkets hemsida.4. Inbetalningen registrerar du genom att skapa upp en inbetalning iKassa- och bankhändelser och matchar det mot kundfakturan. Det går även att väljaÅtgärder - Inbetalning direkt på kundfakturan.5. Efter att fakturan är delbetald så kan du gå tillInställningar - Import och export - Skapa fil till Skatteverket för ROT- och RUT-arbeten.6. Exportera filen och läs in den på Skatteverkets hemsida.7. När du får betalt från Skatteverket så registrerar du en ny bankhändelse på fakturans återstående belopp. Matchar den somInbetalning av ROT- och RUT-fakturor från Skatteverket.Kolla även gärna på filmen Fakturera och ansök om rot- och rut i Visma eEkonomieller i den skrivna hjälpen på sidan Skapa faktura med rot-/rutavdrag för mer hjälp.Trevlig helg!/Theodor
Din samarbetspartner i byggverksamhet gör rätt, din hyresvärd gör fel. Att det sedan är samma juridiska person hör inte till saken.Omvänd skattskyldighet gäller för byggverksamheten ni samarbetar kring inte det hyresförhållande ni har.Det företag ni samarbetar med och hyr av ska skilja på förhållandena när de fakturerar er. För det fall så ej sker är ni skyldiga att påpeka detta och få till en ändring både historiskt och framåt i tiden.Så - ja - ett missförstånd föreliggerMikael
1) konto 3040 saknar momskod, det blir inte rätt att ha två olika momssatser ( 25 % och 12 % ) för en intäkt2 samma som ovan3 Belopp som konterats harmonerar inte, kolla igen på underlaget (fakturan)Mikael
Awesome