Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Jag föreslår att du kikar på de enskilda verifikationerna som bokats på det kontot, och säkerställer att momskoden verkligen är med på verifikationsraden. Den går ju att ta bort/ändra på enskild konteringsrad.
Det du ska göra är att på sista dagen på det avslutade året bokföra årets resultat (vid vinst) D8999 K2019 (vid förlust tvärtom).På första dagen i det nya året sammanför du alla kapitalkontonas saldon till 2010. Dvs nollar 2012, 2013, 2018 och 2019 och bokar mellanskillnaden på 2010.
Toppen, tack så mycket!/Isak
Fakturorna bokförs på konto 1510 Kundfordringar respektive 2440 Leverantörsskulder och ligger kvar på de kontona tills de betalas och du matchar utbetalningen mot fakturan. Kostnaden respektive intäkten bokförs per fakturadagen vid faktureringsmetoden så du behöver inte göra något mer för att få det rätt över årsskiftet.
Awesome