Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej,det enda sättet att lösa det torde vara att skapa flera fakturor med samma fakturadatum men olika förfallodagar. Då får du intäkten bokförd nu direkt men slipper bevaka manuellt att olika delbetalningar görs i tid. Lämpligt om det är några få tillfällen.Alterativt - om det ska löpa över lång tid - kan du skapa en "återkommande" faktura då de olika delposterna faktureras t ex en gång i månaden, som ett avtal.
Om du har förlängt räkenskapsår till 251231 ska inget bokslut göras nu per 241231 så det är bara att låta verksamheten rulla på och göra de investeringar du planerar under 2025.
HejGenerellt så bör man aldrig lägga till ändra något i räkenskapsår man redan lämnat in bokslut eller deklarationer för. Ändar du något så påverkar du det som lämnat in eller redovisat. Du bör kotakta skatteverket och eventuell bolagsverket och fråga hur du skall hantera detta.En kvalificerad gissning är att de kommer säga att du får vända bort/Korrigera detta i 2024 manuellt. Dvs att om hela verifikationen som skall bort så lägger du in en ny manuellt inlagd verifikation på datum 2024-01-01 och använder samma konton men vänder på debet och kredit./Joachim
Hej @anne-b Du har helt rätt i att det korrekta sättet att backa i bokföringen är att ångra matchningen. MEN nu har du skapat en korrigeringsverifikation istället manuellt och då försvinner möjligheten att ångra matchningen i Kassa och bank. För att du ska få rätt i din bokföring så behöver du skapa den verifikationen manuellt under Bokföring - Verifikationer. Så du får alltså bokföra det manuellt denna gången och framöver alltid arbeta via Kassa- och bankhändelser. Lycka till och ha en härlig helg! /Tinna
Awesome