Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Phew, det lättar mitt hjärta att läsa. Tusen tack för ditt svar! 😊Du får också ha en riktigt go dag!
Som du själv skriver så ska fakturorna inte bakåtdateras, iallafall inte om man gjort fakturor efter det aktuella datumet.För din kund (och er) är det ju enkelt att istället periodisera fakturan, så blir datumet korrekt, men kostnad/intäkt hamnar på rätt år. Det ska ju alltid göras (för lite större belopp) vid bokslut för att allt ska hamna på rätt år, varesig det är framåt eller bakåt..
Fullständigt galen oprövad idé som inte låter särskild , eh, kosher i mina öron men kanske ändå fungerar?Skulle man kunna boka upp dessa som levfakturor på 1 öre styck, se till att de inte går till bank/betalningsfil och i näst steg boka bort det där öret mot tex 3740? Blir fortfarande lite extra arbete men då finns de ju i systemet?Naturligtvis med förklarande texter om varför man gör såhär.Hänger på att antalet sådana fakturor inte är för många utan att de kan hanteras som en form av avrundning i bokföringen och inte generar utslag i momsrapporter.
Tack, ska testa!
Hej @TFranke Ser att du fått svar från bästa @LW - In Blue Accounting men jag skrev också ner några punkter som du kan kontrollera. Ja, fakturorna måste ha samma kundnummer för att kunna kvittas mot varandra i Visma Administration. Om du inte får upp några fakturor i listan när du väljer Kvitta beror det på att något av följande villkor inte är uppfyllt. Kontrollera att: Kredit- och debetfakturan ligger på exakt samma kundnummer. Det går inte att kvitta fakturor mellan olika kunder, även om det gäller samma företag.Båda fakturorna är bokförda och obetalda.Fakturorna har samma valuta.Kreditfakturan är skickad, annars är kommandot Kvitta debet mot kredit inte aktivt. Får du inte ordning på det så ringer du supporten på 0470-70 60 00 så kikar vi på det tillsammans. Ha en fin dag!
Awesome