Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Vad är det som diffar?Bokningen från anläggningsregistret blir1240 K anskaffningsvärdet1249 D ackumulerade avskrivningar3973 D mellanskillnaden, dvs det återstående bokförda värdet.Din försäljningsfaktura ska krediteras 3973 för att få det hela färdigkonterat.Normalt hamnar din försäljningsfaktura (om du skapar den i programmet) på ett "vanligt" försäljningskonto. Du behöver därför manuellt kontera om den till 3973 efter att momsdeklarationen för perioden gjorts för att slippa avvikelser i momsdeklarationen.Lycka till!
5211 känns som ett lämpligt konto i sammanhanget och att boka både hyran och bokningsavgiften på samma konto är helt OK. Så det blir tummen upp !
Hej @Fd medlem och varmt välkommen som ny forummedlem! Jag är inte helt med på vad du menar men jag uppfattar det som om en av era medlemmar har gjort ett utlägg till föreningen och att du vill koppla detta som ett bildunderlag till en verifikaktion. Om mitt antagande stämmer så kan du skapa en manuell verifikation och sedan matchar du den under Kassa- och Bankhändelser - Matcha mot ett Övrigt uttag. Bra att tänka på är att våra program alltid bokför i svenska kronor. När du matchar en bankhändelse så kan du vid matchningen klicka på Koppla bild och välja en bild du infogat under Inköp - Bildunderlag. Det går också bra att koppla en bild i efterhand, det gör du genom att gå till verifikationen som skapades när bankhändelsen bokfördes. Antingen om du går till Kassa och bankhändelser - klicka på händelsen och på verifikationsnumret, då öppnas verifikationen och du kan ute till höger Koppla bild eller så kan du gå via Bokföring - Verifikationer, leta upp verifikationen i listan - Öppna och ute till höger välja Koppla bild. Behöver du ytterligare hjälp eller om jag har missförstått din fråga så är du varmt välkommen att återkomma till oss i forumet eller till våra kunniga kollegor på supporten som gärna visar dig i ditt program. //Tinna
Hej @Fd medlem Självklart är du välkommen att lämna ett önskemål om en sådan rapport men jag vill vara ärlig med att det är precis som du själv misstänker väldigt olika vilka konton våra kunder väljer att bokföra på. Kan du inte fundera lite på om du istället kan börja lägga fasta kostnader på specifika konton och sedan skriva ut en huvudbok för dessa konton? För att lägga ett önskemål direkt till våra produktspecialister så gör du så här: I Visma eEkonomi finns det en knapp längst ned på sidopanelen som heter Feedback och förslag. Klickar du på den knappen kommer du till förslagssidan i Visma eEkonomi. Tryck sedan på den gröna knappen Lämna förslag. Du kommer då att länkas vidare till ett formulär där du kan lämna ditt önskemål. Hoppas du får en finfin dag och varmt välkommen tillbaka till forumet framöver. //Tinna
Hej @Fd medlem Tack för din fråga och välkommen som ny forummedlem. Vi är jätteglada över att du vill vara en del av vår gemenskap här i forumet. Vill du ha flera företag behöver du har ett kundnummer per företag. Det innebär att du behöver köpa till ytterligare ett eEkonomi. Du kan ange samma e-postadress på samtliga företag så kan du själv välja fritt i en lista över företag du vill logga in i. Läs mer i Lägg till ett företag i Visma eEkonomi om hur du går tillväga. Önskar dig en fin dag och välkommen tillbaka till forumet. //Tinna
Awesome