Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hejsan, Om jag förstår det rätt så har du manuellt korrigerat inbetalningen som bokfördes felaktigt. När detta sker manuellt så korrigeras inte själva betalningen på kundfakturan under Försäljning - Kundfakturor utan denna kommer fortsatt ligga registrerad som betald och därav får du även registrera den korrekta betalningen manuellt denna gång. Lättast är att gå via Kassa och Bankhändelser - skapa betalningshändelsen på korrekt datum - Matcha- välj Övrig insättning, Egen kontering och hämta upp konto 1510 att bokföra mot. I beskrivningen kan du hänvisa till fakturan betalning gäller för. Om detta skulle ske igen är det bättre att gå via Kassa och Bankhändelser - klicka på betalningen som bokförts felaktigt - Ångra matchning. Då skapas automatiskt en korrigeringsverifikation som korrigerar betalningen och kundfakturan registreras som obetald igen. När du sedan ska registrera den korrekta betalningen kommer kundfakturan finnas i listan över obetalda kundfakturor att matcha betalningen mot, du slipper då den manuella handpåläggningen. 🙂 Hoppas du har en härlig och solig torsdag! /My
Hej,Ovanstående löste sig, troligtvis bara en fördröjning i programmet./Johannes
Använd en artikel med 25 % moms och ta upp det belopp som det ska beräknas moms på. Därefter använder du en artikel utan moms och skriver typ "Betalas av försäkringsbolag" och tar upp det belopp som betalas av försäkringsbolaget. Det som blir kvar på fakturan är momsen.MvhLovisa
En kort återkoppling: My, korrekt uppfattat. Problemet försvann av sig självt efter ett tag.
Ja, du kan hoppa över rutan för leverantör när det gäller kvitton.MvhLovisa
Awesome