Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej, jag har samma problematik att systemet är inte anpassat om man använder kontantmetoden och försäljning av EU tjänster ska redovisas enligt Skatteverket faktureringsmetoden. Jag hoppas att här finns någon duktig redovisningsekonom/byrå som kan hjälpa mig. Tack på förhand.
Innan vi börjar boka manuella verifikationer (vilka ger samma resultat som "matcha") så måste vi säkerställa att det här blir rätt.Gör så här:Gå till Skatteverkets hemsidaLogga på skattekontot för föreningenGå därefter till kontoutdragen och begär ett kontoutdrag från 2025-01-01 - 2025-11-25Se efter vilket belopp som ska finnas på kontot; det ska stå längst ner till höger på kontoutdraget "Utgående saldo 2025-11-25" och i kolumnen "Saldo" ska det så en summa. Vilken summa finns på kontot per 25/11?Sedan gör du samma sak med 1630:Gå till Bokföring -> Kontoanalys -> BalansräkningByt datum till 2025-11-25 enligt nedan bildLeta upp skattekontot 1630Se efter ifall det är samma siffra på 1630 som på skatteverkets kontoOm det är samma siffra på 1630 som det Skatteverket har, behöver vi inte göra mer än vad du gjort.Misstämmer det, vill jag att du återkommer så vi kan reda ut det hela.Det är bra att du berättar om 7 kr i ränta och att slutliga skatten var 45 kr (att de bryr sig om en så ringa summa...) men vi behöver stämma av innan vi gör några bokningar.Mvh Lena
Ok perfekt, tack ska du ha.Ha en fin dagMvh Alex.
Det är ju inte direkt någon huvudintäkt, så du bör ta ett konto i kontoklass 3. I och med att det är en sällan-transaktion, kanske 3990 borde passa. Det handlar ju inte om miljonbelopp eller kontinuerliga transaktioner, eller huvudintäkter, så 3990 borde passa utmärkt.Mvh Lena
HejBörja med att kontakta skatteverket och fråga dem om du får lov att lägga in detta i en senare månad för att slippa låsa upp och göra om momsredovisningarna. Då fakturan inkommit sent som jag förstår det så borde det inte vara några problem.Lägg sedan in fakturan manuellt istället via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation./Joachim
Awesome