Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

Hej1. Det är för att det är en utlandsfaktura och moms inte skall redovisas dvs det skall redovisas med andra momskoder vilket blir problematiskt.2. Den periodiseringen blev inte helt rätt. Så som du bokfört den nu redovisas det inte någon intäkt. Så du bör justera båda konteringarna i de två åren på följande sätt2023-12-311790 Debet3990 Kredit2024-01-011790 Kredit3990 DebetSedan bokför du betalningen av fakturan precis som vanligt sedan./Joachim
HejDu skall bokföra återbetalningen mot samma kostnad och momskonton som du bokförde själva betalningen. Du vänder bara på debet och kredit på dem.Enda skillnaden är att du betalt med ett presentkort men fått pengar tillbaka./Joachim
HejDu har använt rätt konto och kan låta det ligga kvar på 7610./Joachim
Hej @Ervis Tack för att du kontaktar oss. Det är jättebra att du hör av dig och tar hjälp när det blir svårt och självklart är det viktigt att allt ska stämma på punkt och pricka. När det kommer till denna typen av frågor har vi på Visma Spcs erfarna lönespecialister som ger dig anpassad hjälp utöver vår befintliga programsupport. Om allt från stöd i lönearbetet, hjälp med kontrollräkning, frågor av löneadministrativ karaktär samt hjälp med att komma igång med våra samarbetstjänster. Du når våra lönespecialister och kan boka din tid här. Lycka till och ha en fortsatt fin dag. /Tinna
HejOk då får du direkt efter varje import göra en manuell justering av beloppet som berör de sålda presentkorten. Den manuella konteringen serdå ut på följande sätt. Visar med ett exempel på beloppet 500 kr.Det kommer med all säkerhet bli ett liknade problem om en kund löser in ett presentkort. Förutsatt att de inte har en funktion för presentkort som betalmedel. Hur den justeringen då skulle se ut beror helt på vilket betalmedel som importen får med sig in i eEkonomi./Joachim
Awesome