2014-01-26
15:44
Härligt att höra! Ha en fin kväll! /Anna
... Visa mer
2014-01-24
11:47
Härligt att höra!
... Visa mer
2014-01-24
09:07
Hej! Detta förskottet skulle du kunna bokföra 1930 debet och till exempel 2429 kredit. Jag antar att du senare kommer få ett slutligt besked för försäkringsersättningen och då gör du ombokningen för försäkeringsersättning.
... Visa mer
2014-01-22
10:00
Hej Helene! Jag testar i den senaste versionen av Visma Adminsitration och om du har ordning Fallande och söker på leverantörsnummer så kommer du till den nyaste skapade leverantörsfakturan. Samma sak gäller för kundfakturor. Senaste versionen av Visma Administration heter 2013.01 och den laddar du ner från sidan https://www.vismaspcs.se/support/ladda-ner.
... Visa mer
2014-01-15
16:02
Hej igen! Om du vill fakturera alla medlemmar brukar det vara enklast att skapa avtal på dem eller kopiera fakturor och byta medlem. Hur du skapar avtal och fakturerar avtal kan du läsa i http://www.vismaspcs.se/visma-support... /Anna
... Visa mer
2017-02-06
13:53
Korrekt ASA, så vida momsfordran är uppbokad på konto 2650 vill säga. Kontera mot det kontot som du väljer att lösa in avin på, t ex företagskontot 1930. /Karl
... Visa mer
2014-01-14
14:49
Hej Per! Det finns inga färdiga mallar för att kunna skriva kundbrev. Hade du haft vanliga kuvert hade du kunnat skriva ut kundetiketter för att få adresslappar för dina kunder. Lättast i ditt fall är nog att skriva utskriften Adress och telefon kunder.. till en textfil och därefter kan du kopiera över adressuppgifterna till Word eller det ordbehandlingsprogram du använder för att skriva dina kundbrev. För att ta ut utskriften till text-fil ställer du dig i kundregistret och väljer Skiv ut - Adress och telefon kunder.. och i utskriftsdialogen klickar du på Fil så kan du välja var filen ska sparas.
... Visa mer
2014-01-14
14:31
Hej! Är det en standardmall du använder dig av? På IBAN-objekten ligger kravet att fakturan ska ha en markering i Export för att IBAN ska komma med. Om fakturan inte ska ha markering i Export så kan du gå in i mallen under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mallar. Klicka på den lilla pilen till höger om Fakturor och markera den mall ni använder er av och klicka på Kopiera för att skapa en ny fakturamall utifrån den ni använder idag. I malleditorn: Leta upp objektet Ledtext IBAN och ta bort %Export från Villkor till höger i Basegenskaperna. Gör samma på objektet IBAN-betalningsuppg. Om du använder någon av silvermallarna så ligger de här två objekten över Ledtext bankgiro och Bankgiro vilket gör att uppgifterna kommer skrivas över varandra. Lättast är isåfall att du flyttar antingen IBAN-objekten eller Bankgiro-objekten. Använd ikonen Förhandsgranska längst upp i Malleditorn för att se så att mallen blir så som ni önskar.
... Visa mer
2014-01-14
15:03
Hej! I Visma Administration 2000 kan du via leverantörsfaktura eller manuell inleverans fylla i en frakt som påverkar ditt lagervärde fördelat på inlevererade artiklar. Annars är det tyvärr via manuell hantering som detta hanteras enklast. Jag har kikat lite på våra övriga produkter och det finns en mer avancerad inleverans via Mamut One Enterprise där du till inköp kan koppla en frakt- och tullfaktura till samma inköp som påverkar artikelns lagervärde. Återkom gärna om du vill ha mer information eller en demo av programmet.
... Visa mer
2014-01-14
12:35
Hej! En sådan periodisering skulle kunna se ut såhär. Verifikation 2013: 1930 debet 2990 kredit Verifikation 2014: 2990 debet 3xxx kredit. Du bokar alltså upp en skuld till dina medlemmar i 2013 som du sen bokar bort 2014, då du också tar upp intäkten.
... Visa mer
2019-02-14
08:54
Hej Johannes, Ja det kan du. Så länge du vet att din moms stämmer och att allt är korrekt redovisat till Skatteverket kan du bortse från det. Årsavstämningen är bara en checklista som hjälper till att inte missa något. Ha det gott!
... Visa mer
2015-01-12
12:15
1Gilla
Hej! Finns det ingen moms så gör du precis så som du beskriver! Simma lugnt 🙂 /Anna
... Visa mer
2014-01-08
09:58
Hej Marcus! Verifikationer som bokförs med konton som har momsrapportkod redovisas på den momsperiod som verifikationen hamnar. I momskontrollen i Visma Administration ser du en förteckning över Utgående moms och även ingående moms då omvänd skattskyldighet gäller (ruta 20-24). Vanlig ingående moms vid inköp gjorda i Sverige som redovisas i ruta 48 på momsdeklarationen specificeras inte i momskontrollen utan hamnar endast på momsrapporten. Detta ser du först när du skriver ut momsrapporten. Återkom gärna om du inte får ihop det! /Anna
... Visa mer
2017-01-25
18:58
1Gilla
okej ,tack !!
... Visa mer
2013-12-25
14:23
1Gilla
Lite kul att jag också heter Mia och min bank gjorde samma miss. Jag bokförde först den första summan och gjorde en betalning sen när jag fick kredit räkningen så gjorde jag en kreditfaktura som jag stämde av mot insättningen.
... Visa mer
2013-12-20
12:48
Hej! I de nyare versionerna av Visma Adminsitration kommer inte artiklar som är upplockade på en beställning med på utsrkfiten Inköpsförslag. Om du har en äldre version kan jag isåfall rekommendera att du uppdaterar till den senaste verisonen som du hittar på sidan vismaspcs.se/support/ladda-ner. Innan du uppdaterar bör du ta en säkerhetskopia och en systemsäkerhetskopia så att du har all information sparad. Om du redan har den senaste versionen och det inte fungerar eller om jag har missuppfattat dig får du gärna återkomma i den här tråden!
... Visa mer
2015-04-02
11:30
Det här svaret skapades från ett sammanslaget ämne.
Hej, Hur bokför jag skatteåterbäring i enskild firma, har eEkonomi? Jag läste någonstans att det räcker med egen insättning. Men jag vet inte riktigt hur man gör det. Vänligen Kawtar
... Visa mer
2013-12-12
14:19
Hej! Beroende på vilken typ av tillgång inventarierna är används konton 12xx. Till exempel Maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar 1210. Kundregistret borde räknas som goodwill och kan i så fall bokföras på konto 1070. Själva köpet registreras med en verifikation som skulle kunna se ut såhär: 1930 kredit: 350 000 1210 debet: 200 000 1070 debet: 150 000 Både inventarier och goodwill görs det normalt sett avskrivningar på. Återkom gärna om du vill ha mer information så kikar jag vidare.
... Visa mer
2014-07-17
11:15
This reply was created from a merged topic originally titled Kursdifferenser. Jag har utländska kunder o leverantörer. Kunder betalar i Euro och jag betalar leverantörsfakturor i Euro. Men när pengarna kommer in eller jag betalar ut är det ibland för lite eller för mycket. Antagligen p.g.a kursdifferenser. Hur bokför jag detta. Jag tänker bokföra detta innan jag redovisar moms.I mitt fall redovisar jag moms för april,maj,juni.Tillämpar faktureringsmetod. Ewa
... Visa mer