Hej! Nej, du behöver inte koppla uttaget från konto 2893 till någon speciell händelse. Fråga nr 2: Ja, det bokförs på samma sätt. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Din kontering/bokföring är helt korrekt. Din fordran som uppstår på konto 2893 kan du låta vara tills du känner att det finns nog med pengar i företaget för att du ska kunna ta ut dem. Ta reda på en lämplig valuta-kurs för kvitto-datumet och räkna om till SEK. Sen kan du bokföra i vanlig ordning. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Exakt. När du är klar med ditt bokslut och ÅR i Deklaration/Årsavslutsmodulen överför du bokslutsverifikationerna till grundbokföringen i eEkonomi så att det stämmer överens. Skatteskulden på konto 2510 ligger kvar tills du får slutskattsedel för 2023 (december 2024). I och med att den slutliga skatten inte debiteras ditt skattekonto förrän mars 2025 kommer kontot en tid innehålla både 2023 och 2024 beräknade skatt så i viss mån blir det ett samlingskonto. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej När du valt Resultatplanering bokförs Årets skatt på konto 8910 och som skuld på konto 2510 Skatteskulder (ver S1 i ÅR-modulen). Observera att bokslutsverifikationerna måste vara "Överförda" för att du ska kunna se dem i Visma eEkonomi Huvudbok. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej I Deklaration/Årsredovisning finns en flik "Skatteberäkning". Den avslutas lägnst ned med en förfrågan om Resultatplanering. Efter val görs en automatisk beräkning av Årets skatt som sedan bokförs när du Överför Bokslutsverifikationerna till Visma eEkonomi. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Du tänker kanske logiskt men redovisningsmässigt fel. Om fakturan är utställd på det gemensamma bolaget så ska den (som du gjort) redovisas som en kostnad. Men om du vidarefakturerar till ett annat bolag ska faktureringen redovisas som en intäkt, att kvitta en kostnad är inte tillåtet. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Grundfelet är att andra raden 5300 (Energikostnader) troligtvis saknar momskod (05) 25%. Sen ser det lite konstigt ut att använda detta konto i en försäljningsverifikation. Om det är en försäljning så skulle jag byta till konto 3041 som har rätt momskod från början. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Planerad utdelning dvs beslutad på Bolagsstämma 2024 ska inte vara med i Deklarationsblanketten INK2R. Där redovisas värden per 2023-12-31. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej När verkstaden är färdigbyggd och klar att börja användas ska den registreras i modulen "Anläggningstillgångar" med det totala anskaffningsvärdet inklusive de kostnader du nämner. I Anläggningstillgångar registreras vilket datum avskrivningar ska påbörjas. I modulen körs och bokförs också avskrivningarna. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Differensen verkar bero på att du både krediterat leverantörsfakturor och korrigerat fakturaverifikationen vilket du antyder i dina bilder. Beloppen 899+2499+200 = 3 598 och motsvarar den differens du har i avstämningen. Föreslår att du korrigerar tillbaka ver K2, K? och K5. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Tror inte att du kan ta bort verifikationerna från 2024. Föreslår att du i stället kontaktar Skatteverket och ber om förlängt Räkenskapsår. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Din bokföring och Balansräkning saknar transaktioner för 2022 och Utgående balans 2022-12-31 är 0 på samtliga konton. Vart finns bokföringen och transaktionerna för 2022? Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer
Hej Kan inte se något utdrag från din balansräkning. Om det är svårt att få in det här kan du skicka till min mail-adress casperkonig@gmail.com. Vänliga hälsningar RoffaK
... Visa mer