Mina produkter

Logga in för att följa kategorier och för att få genvägar i denna meny
avbryt
Visar resultat för 
Visa  endast  | Sök istället efter 
Menade du: 
Senaste inlägg

HejDet låter fullt rimligt. Rekommenderar att du använder konto 5410 istället för 5400./Joachim
HejDet går bra att göra oomföringen senare på ett datum i en öppen period. Omföringen påverkar egentligen inget mer än att det egna kapitalet i balansrapporten blir tydligare./Joachim
HejOm skatteverket satt in pengar på skattekontot och dessa pengar avsäg moms så har du bokfört det rätt.2013 Debet2650 kreditDå dessa pengar använts för att betala preliminärskatt så behöver du inte bokföra detta. Det är enbart när du betalar preliminärskatten från företagskontot som du behöver bokföra detta./Joachim
HejDu kan bortse från varningen och använda 1910 i korrigeringsverifikationen om du är helt säker på att 1910 är korrekt konto att rätta till detta mot.Antar att du menar att du använt 4213 istället för 1910 i konteringen av kvittona på detta sätt?4213 Kredit5460 Debet2641 DebetI så fall är det äbven här bara att bortse från varningen att det inte är lämpligt att rätta det mot 1910./Joachim
HejOm ditt företag inte är registrerat för moms så behöver du inte redovisa någon moms.Du bokför först betalningen på detta sätt.1930 Kredit 825710 Debet 626050 Debet 20Sedan bokför du utbetalningen på detta sätt.1930 Debet 1673051 Kredit (Varuförsäljningsbeloppet) 1053520 Kredit (Fraktbeloppet) 62/Joachim
Awesome