Hej    Om jag tolkar frågan rätt så vill du justera utläggen så de bokförs mot konto 2893 istället för att det som i exemplet är bokfört mot 1930.    I så fall är det korrekt att du skapar korrigeringsverifikationer och byter ut konto 1930 till 2893    2893 – Företagskonto/Checkkonto/Affärskonto 
 4000 – Inköp av varor från Sverige 
 2641 – Debiterad ingående moms    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
			igår
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Börja med att föra över banksaldot på 26 617 kr till ett privat konto. Bokför den som ett eget uttag på konto 2013.    Återkom sedan med en ny balansräkning så skall du få en kontering för att nolla resterande.    /Joachim    
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
					
							 Hej    Gällande integrationen och om den går att ändra så rekommenderar jag att du kontaktar vår programsupport på 0470 - 70 62 00.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
			igår
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Intäkterna bokför du på följande sätt.    2013 Eget uttag Debet   3041 Försäljning tjänst Kredit    Utgifterna bokför du på detta sätt    2018 Egen insättning Kredit  4-5-6XXX Debet    Går inte att svara på vilket konto i kontoklass 4-5-6 du skall använda då det beror på vad det är för kosntad som det gäller.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
			igår
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Så länge du bokför upp inköpet på datumet du betalar för maskinen så spelar det ingen roll vilket konto du betalar den ifrån.     jag hade dock rekommenderat att du istället för att betala från ett privat konto för över pengar till företagskontot och gör inköpet därifrån.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-30
	
		
		14:33
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Vädigt märkligt. Jag gjorde själv ett test att dels lägga till en mall under inställningar > Bokföringsmallar och även lägga till en under inköp bildunderlag när man väljer mall. Den enda som kommer upp som valbar sedan är den som görs under bildunderlag.           Har personligen ingen aning om vad orsaken till detta är. Föreslår att du ringer in till vår programsupport som är lite vassare på själva programmet och dess funktioner än vad jag är. 0470 - 70 62 00 
   
 /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-30
	
		
		09:16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Om du går in under Inställningar och tillgångstyp så kan du lägga till en egen tillgångtyp som är kopplad till konto 1243 istället fär 1240.  Löpande spelar det ingen roll att det är konto 1240 istället för 1243 men om du skulle sälja den eller kassera den så kommer det inte bli rätt i bokföringen när anläggningstillgången tas bort.    Under Inställningar > Tillgångstyp klickar du på raden med bilar och andra transportmedel. Använd knappen kopiera.       
   
 Ge den nya tillgångstypen ett nytt namn och ändra sedan konto 1240 till 1243 i första kontorutan. Resterande konton skall vara samma.  Spara en nya tillgångstypen.            Efter detta kan du välja att använda den nya tillgångtypen i ditt anläggningsregister.    /Joachim    
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-30
	
		
		09:05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Det är helt korrekt att du bokför varje dags försäljning manuellt för att bokföra upp det på rätt datum (När försäljningen ägde rum) Detta för att momsen framförallt skall hamna på rätt datum och i rätt momsperiod.     Sen bokför du inbetalningen på datumet den betalas ut.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-30
	
		
		09:02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Jag rekommenderar att du lägger lokalhyran på konto 5010 lokalhyra och övriga möteskostnader på konto 6991 övriga avdragsgilla kostnader.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-27
	
		
		10:27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hi    When you do a purchase from another member country of the EU you should always account for a reversed charge VAT as long as the seller has a VAT number. Ireland is still a member of the EU.    https://www.skatteverket.se/foretag/moms/kopavarorochtjanster/inkopfranandraeulander/kopavarorfranandraeulander.4.3a7aab801183dd6bfd380005738.html    A purchase for 500 SEK should be accounted for like the picture shows.          /Joachim      
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-27
	
		
		09:05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Den kan du ta upp i företaget. Som underlag skall du använda kvittot du får från blocket.    Bokför hela summan på konto 5410 utan moms då den var begagnad.    1930 Kredit 12 000  5410 Debet 12 000    Då beloppet understiger ett halvt prisbasbelopp så kan du ta hela kostnaden direkt och inga avskrivningar behöver göras.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-27
	
		
		09:03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    1940 finns redan upplagt som ett standardkonto så jag rekommenderar att du använder detta för sparkontots händelser.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-27
	
		
		09:00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Du behöver inte och ska in skapa en bankhändelse utan du lägger in konteringen jag skickade manuellt under Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation.    Det har inte skett någon bankhändelse vilket är orsaken till att det inte skall skapas någon bankhändelse.    /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-27
	
		
		08:58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
				
		
	
		
					
							 Hej    Friskvård bokförs som en övrig personalkostnad på konto 7690 eller 7699.        
   
 /Joachim 
						
					
					... Visa mer
				
			
			
			
			
				
			
			
			
			
			
			
		
			
    
	
		
		
		2025-10-27
	
		
		08:56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		
	
				
		
			
					
	
		1Gilla
		
	
				
		
	
		
					
							 Hej    Hur det bokförs beror på vilken bolagsform och hur lånen har gått till (har du betalt in belopp till företagskontot eller gjort inköp med privata pengar?)    Enskild firma    Har du satt in pengar på företagskontot så bokför du det på följande sätt från kassa och bankhändelser.    1930 Företagskonto debet (Insatt belopp)  2018 Egna insättningar kredit (Insatt belopp)    Har du gjort ett inköp av t ex förbrukningsmaterial så bokför du upp det manuellt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på inköpsdatumet.    2018 Kredit (Hela summan du betalt)  5460 Debet (Nettosumman)  2641 Debet (Momsbeloppet)    När du sedan återbetalar hela eller delar av det insatta beloppet så bokför du uttaget mot konto 2013 eget uttag.    1930 företagskonto Kredit (uttaget belopp)  2013 Eget uttag Debet (uttaget belopp)    Aktiebolag    Har du satt in pengar på företagskontot så bokför du det på följande sätt från kassa och bankhändelser.    1930 Företagskonto debet (Insatt belopp)  2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del kredit (Insatt belopp)    Har du gjort ett inköp av t ex förbrukningsmaterial så bokför du upp det manuellt via Bokföring > Verifikationer > Ny verifikation på inköpsdatumet.    2893 Kredit (Hela summan du betalt)  5460 Debet (Nettosumman)  2641 Debet (Momsbeloppet)    När du sedan återbetalar hela eller delar av det insatta beloppet så bokför du uttaget mot konto 2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del.    1930 företagskonto Kredit (uttaget belopp)  2893 Skulder till närstående personer, kortfristig del Debet (uttaget belopp)    /Joachim 
						
					
					... Visa mer